Esta funcionalidade permitirá ao usuário protocolar empenhos, isto é, formalizar o recebimento dos empenhos.
Para realizar esta operação, os seguintes caminhos serão disponibilizados:
SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Requisições → Protocolo de Empenhos |
SIPAC → Módulos → Licitação → Compras → Requisições → Protocolo de Empenhos |
O sistema exibirá a seguinte tela:
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida pelo sistema. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função.
Para retornar ao menu principal do módulo, clique no link menu Compras ou menu Licitação, de acordo com o módulo acessado. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função.
Na tela apresentada acima, informe o Número/Ano e a unidade Gestora do empenho a ser protocolado. Clique no ícone para realizar uma busca pela unidade desejada. O sistema exibirá uma janela para busca. Clique em Adicionar para dar prosseguimento a operação. Exemplificaremos a operação com o Número/Ano 10/2017 e a unidade Gestora UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (11.00). O sistema recarregará a tela da seguinte maneira:
Caso deseje, o usuário poderá adicionar mais empenhos à lista repetindo o mesmo prosseguimento descrito acima.
O usuário poderá acessar o empenho clicando no link . O sistema exibirá telas semelhantes as apresentadas no manual Consultar Empenhos, listado no tópico Manuais Relacionados ao final deste. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função.
Para remover um empenho previamente adicionado à lista de itens que serão protocolados, clique no ícone . A seguinte janela de confirmação será apresentada:
Confirme a operação clicando em OK. O sistema excluirá o empenho da lista de empenhos.
Após adicionar todos os empenhos desejados, clique em Confirmar para prosseguir com a operação. A seguinte janela de confirmação será apresentada:
Confirme a operação clicando em OK. O sistema apresentará o seguinte relatório:
Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.
Para retornar ao menu principal do módulo, clique no link Compras ou Licitação, de acordo com o módulo acessado.
Caso deseje imprimir o relatório exibido acima, clique no ícone .
Dúvidas? Entre em contato com o nosso suporte através do email: helpdesk@proinfra.uema.br.
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